Berita

INFORMASI PENYELENGGARAN PEMERINTAH DESA TA 2025

 

Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (IPPD) Desa Ngasinan Tahun Anggaran 2025
Ngasinan – Sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, Pemerintah Desa Ngasinan, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal merilis Laporan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (IPPD) Tahun Anggaran 2025. Laporan ini disampaikan sebagai wujud kewajiban kepala desa sesuai dengan Permendagri Nomor 46 Tahun 2016.
Kepala Desa Ngasinan, Bapak H. Moh Kuzaeni, menyampaikan Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Ngasinan Tahun 2025. Penyusunan Laporan ini merupakan perwujudan tanggung jawab saya dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa untuk menyampaikan informasi penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat.

Penyusunan IPPD ini disamping sebagai perwujudan tanggungjawab kepada masyarakat juga merupakan pemenuhan atas kewajiban saya selaku Kepala Desa, sebagaimana diatur dalam pasal 48 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Mengenai muatan materi IPPD mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa.
secara keseluruhan, APBDes Tahun 2025 telah direalisasikan untuk membiayai lima bidang utama:
 

NO

URAIAN

ANGGARAN

REALISASI

prosentase%

1

Bidang Penyelenggaraan pemerintahan desa

749.207.557

724.542.081

97%

a

Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa

662.953.374

656.770.516

99%

 

Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa

53.130.000

52.716.000

99%

 

Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa

293.195.630

290.523.470

99%

 

Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa

19.257.372

19.257.368

100%

 

Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)

76.961.362

74.864.668

97%

 

Penyediaan Tunjangan BPD

33.600.000

33.600.000

100%

 

Penyediaan Jaminan Sosial bagi BPD

901.836

901.836

100%

 

Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)

8.956.474

7.956.474

89%

 

 Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW

30.000.000

30.000.000

100%

 

Operasional Desa yang bersumber dari Dana Desa

22.636.700

22.636.700

100%

 

Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Kepala Desa (hasil pengelolaan tanah Bengkok)  

44.124.000

44.124.000

100%

 

Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Perangkat Desa (hasil pengelolaan tanah Bengkok)

80.190.000

80.190.000

100%

b

Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa

3.399.714

2.826.443

83%

 

Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan

3.399.714

2.826.443

83%

c

Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan

26.204.600

25.539.253

97%

 

Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **) SDGS

26.204.600

25.539.253

97%

d

Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan 

43.229.869

32.625.869

75%

 

Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)

9.900.000

9.800.000

99%

 

Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdes, rembug desa Non Reguler)

3.600.000

2.900.000

81%

 

Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)

20.350.000

12.625.000

62%

 

 Pengelolaan Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa

3.900.000

3.900.000

100%

 

Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPP Desa dan Informasi Kepada Masyarakat + SILPA ADD

3.479.869

3.100.869

89%

 

Pengembangan Sistem Informasi Desa (Dokar)

2.000.000

300.000

15%

e

Sub Bidang Pertanahan

13.420.000

6.780.000

51%

 

Sertifikasi Tanah Kas Desa

13.420.000

6.780.000

51%

 
 
 

NO

URAIAN

ANGGARAN

REALISASI

prosentase%

2

Bidang pelaksanaan pembangunan desa

559.519.100

515.487.500

92%

a

Sub Bidang Pendidikan

16.800.000

16.800.000

100%

 

Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)(TK, Paud Dan Omah Ngaji)

16.800.000

16.800.000

100%

b

Sub Bidang Kesehatan

84.614.900

76.414.900

90%

 

Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)

33.240.000

26.740.000

80%

 

Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)

39.934.900

39.734.900

99%

 

Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan

3.000.000

2.100.000

70%

 

 Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) /KAMPUNG KB

8.440.000

7.840.000

93%

c

Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

455.604.200

419.772.600

92%

 

Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan pemukiman (RT 006) Vol 185x4x0,15

172.499.200

171.899.581

100%

 

Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan pemukiman Ruas Suwito (RT 002) Vol (24 x 3,75 x 0,15)

23.111.000

22.791.314

99%

 

Pembuatan jalan baru RT 006 RW 002

8.125.000

8.076.091

99%

 

Pembangunan Jalan Aspal RT 012 RW 004

200.000.000

200.000.000

100%

 

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Jalan Usaha Tani (Dipilih)  Ruas Depan Apotek Ngasinan RT 009  Vol 11x6,2X0,15

17.020.000

17.005.614

100%

 

Peningkatan Jalan Usaha Tani (Dipilih)  Blok Bulak Ruas Ngastik - Sungai  RT 001   Vol 50X4,1X0,2     50X3X0,2   dan 50X2,7X0,2

34.849.000

0

0%

d

Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

2.500.000

2.500.000

100%

 

Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)

2.500.000

2.500.000

100%

 
 

NO

URAIAN

ANGGARAN

REALISASI

prosentase%

3

Bidang Pembinaan kemasyarakatan desa

94.896.000

84.941.000

90%

a

Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

19.100.000

13.900.000

73%

 

 Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa

6.200.000

1.000.000,00

16%

 

Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masy.

12.900.000

12.900.000

100%

b

Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan

44.000.000

44.000.000

100%

 

Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)

44.000.000

44.000.000

100%

c

Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga

4.655.000

1.500.000

32%

 

Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa

4.655.000

1.500.000

32%

d

Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat 

27.141.000

25.541.000

94%

 

Pembinaan LKMD/LPM/LPMD

3.525.000

3.525.000

100%

 

Pembinaan PKK

23.616.000

22.016.000

90%

 
 

NO

URAIAN

ANGGARAN

REALISASI

prosentase%

4

Bidang Pemberdayaan Masyarakat

69.298.444

63.898.768

92%

a

Sub Bidang Pertanian dan Peternakan

10.250.000

9.950.000

97%

 

 Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana Padat Karya Tunai

10.250.000

9.950.000

97%

 b

Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa

11.000.000

6.000.000

55%

 

Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa Siskeudes (4 org)

11.000.000

6.000.000

55%

 c

Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian

48.048.444

47.948.768

100%

 

Lanjutan Pembangunan Kios Milik BUMDES (SILPA PBP2024)

36.870.061

36.822.995

100%

 

Pembangunan Akses masuk Gedung BUMDES Silpa DD 2024

11.178.383

11.125.773

100%

 
 

NO

URAIAN

ANGGARAN

REALISASI

prosentase%

 

Bidang Penanggulangan bencana,keadaan darurat dan mendesak

77.000.000

77.000.000

0

 

 

 

 

 

a

Sub Bidang Penanggulangan Bencana

5.000.000

5.000.000

0

 

Kegiatan Penanggulanan Bencana Darurat dan Mendesak

5.000.000

5.000.000

0

b

Sub Bidang Keadaan Mendesak

72.000.000

72.000.000

0

 

Perlindungan Sosial dan Penanganan Kemiskinan Ekstrem  BLT DD 20 org

72.000.000

72.000.000

0

 
 
 
 
 
 

Share :